10.3969/j.issn.1000-8772.2011.10.048
对企业中内部审计与内部控制关系的研究
分析内部审计与内部控制在企业管理中的地位,相互关系和作用机制,为加强企业管理、防范经营风险、提高企业效益提供指导。
企业管理、内部审计、内部控制、相互关系
F275(企业经济)
2011-11-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
100-101
10.3969/j.issn.1000-8772.2011.10.048
企业管理、内部审计、内部控制、相互关系
F275(企业经济)
2011-11-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
100-101
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn