期刊专题

内控评审中内部审计问题探讨

引用
针时企业内部会计控制的现状及存在的问题,提出了成立评审机构,培养评审队伍,严格评审程序规范评审方法等措施,从而将有利于拓宽审计领域,开拓审计工作新局面.

内部控制、内部审计、会计信息、会计监督

F239.45;F832.4;G63

2010-03-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共1页

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总裁

1671-9948

42-1683/F

2009,(11)

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