10.3969/j.issn.1008-0651.2009.10.066
公司治理与内部审计研究综述
本文从公司治理与内部审计的关系、治理结构与内部审计的模式、公司治理与内部审计的整合、公司治理下内部审计的增值作用、不同治理主体对内部审计服务需求研究等方面对公司治理与内部审计进行了研究综述.
公司治理、内部审计、综述
F8(财政、金融)
2010-03-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
114-115
10.3969/j.issn.1008-0651.2009.10.066
公司治理、内部审计、综述
F8(财政、金融)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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