10.3969/j.issn.1674-5434.2015.09.019
企业内部审计项目质量控制探索——来自上汽集团的案例
我国目前内部审计存在管理控制流程薄弱、项目管理流于形式、审计风险控制能力较差等问题.本文对上汽集团内审项目质量控制进行了探索,以期为促进企业内部审计科学化和规范化提供参考.
内部审计、项目质量、产品质量、控制、探索
F23;F2
2015-11-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
55-58
10.3969/j.issn.1674-5434.2015.09.019
内部审计、项目质量、产品质量、控制、探索
F23;F2
2015-11-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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