期刊专题

10.3969/j.issn.1674-5434.2015.09.019

企业内部审计项目质量控制探索——来自上汽集团的案例

引用
我国目前内部审计存在管理控制流程薄弱、项目管理流于形式、审计风险控制能力较差等问题.本文对上汽集团内审项目质量控制进行了探索,以期为促进企业内部审计科学化和规范化提供参考.

内部审计、项目质量、产品质量、控制、探索

F23;F2

2015-11-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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新会计

1674-5434

31-2022/F

2015,(9)

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