10.3969/j.issn.1674-5434.2009.01.002
内部控制评价刍议
@@ 财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会,于2008年6月28日正式发布<企业内部控制基本规范X以下简称<内控规范>,2009年7月1日起强制在上市公司范围内实施;为了配合<企业内部控制基本规范>的施行,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会又联合发布了<企业内部控制评价指引>、<企业内部控制应用指引>和中注协主持起草的<企业内部控制鉴证指引>等配套规范的征求意见稿,据悉这三个指引很快就要定稿.届时我国上市公司的内部控制的建立和评审的体系就基本确立,如何按照这些规范组织实施将成为上市公司以及一些大中型企业今后若干年内完善公司治理的一场重头戏.有一些上市公司已经积极行动起来,学习和理解这些文件的内容,并为内控制度的建立和评审工作作出安排.
内部控制评价、企业内部控制、我国上市公司、基本规范、证监会、银监会、审计署、内部控制鉴证、财政部、保监会、征求意见稿、大中型企业、组织实施、评审工作、内控制度、控制应用、公司治理、发布、重头戏、学习
F83;TN9
2009-10-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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