10.3969/j.issn.1004-7778.2009.11.025
部分中小医院内部审计工作亟待加强
针对目前部分中小医院在会计工作中存在的预算管理流于形式、收支管理松散、会计基础工作薄弱等问题,建议加强中小医院的内部审计工作,提出建立队伍、抓好制度建设、加强监督检查等工作思路.
中小医院、内部审计
R197.32(保健组织与事业(卫生事业管理))
2010-01-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
54-55
10.3969/j.issn.1004-7778.2009.11.025
中小医院、内部审计
R197.32(保健组织与事业(卫生事业管理))
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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