10.3969/j.issn.1674-098X.2006.01.101
浅谈事业单位财务监督收支审批程序
;财务收支审批程序应是:首先由经办人根据原始凭证的数量和金额人库,经验收无误后开出人库单并在原始凭证上签字,其次由业务部门负责人签字证明此业务的真实性、合理性、实用性,然后由财务部门根据各项预算按排、由关合同、法规政策等进行财务审核,然后由单位领导或财务负责人根据审批权限批准,重大问题应集体研究审批,最后由会计人员审核、处理并入帐.
财务收支、审批程序、原始凭证、会计监督
F2(经济计划与管理)
2007-04-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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