内部审计在信托公司财务内部控制中的运用
一、内部审计在信托公司财务内部控制中的职能与优势分析
(一)内部审计在财务内部控制中的职能内部审计在遵循独立性、权威性、系统性原则的基础上,在财务内部控制中发挥着重要作用,具有不可替代的职能功效.(1)监督反馈的职能.监督反馈是内部审计工作的基础,实施财务内部控制审计的首要职能是监督检查内部财务管理状况,并向管理层反馈相关信息.(2)再控制的职能.
2013-10-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
84-86
2013-10-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
84-86
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn