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内部审计在信托公司财务内部控制中的运用

引用
一、内部审计在信托公司财务内部控制中的职能与优势分析 (一)内部审计在财务内部控制中的职能内部审计在遵循独立性、权威性、系统性原则的基础上,在财务内部控制中发挥着重要作用,具有不可替代的职能功效.(1)监督反馈的职能.监督反馈是内部审计工作的基础,实施财务内部控制审计的首要职能是监督检查内部财务管理状况,并向管理层反馈相关信息.(2)再控制的职能.

2013-10-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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1002-8072

42-1103/F

2013,(19)

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