上市公司内部审计制度的评价与思考——基于湖北中航精机科技股份有限公司的案例研究
上市公司内部审计在促进公司治理改进和完善方面负有重要使命.本文通过对湖北中航精机科技股份有限公司内部审计工作的案例研究发现,上市公司在内部审计工作中已经取得的成就和存在的不足.为更好地实现内部审计为组织增加价值的新职能,进行了认真的总结和思考.
公司治理、内部控制、内部审计、独立董事
F239.45(会计)
2012-07-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
45-48
公司治理、内部控制、内部审计、独立董事
F239.45(会计)
2012-07-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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